在11月的时候没有把错误的发票作废,税局说发票跨月不能作废,而且12月的税费包括作废的也要计税.想问下,11月的时该怎么做账?是一样要确认收入吗?12月开具红字发票的时候又该怎么做账呢?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 13:23:32
在11月的时候没有把错误的发票作废,税局说发票跨月不能作废,而且12月的税费包括作废的也要计税.想问下,11月的时该怎么做账?是一样要确认收入吗?12月开具红字发票的时候又该怎么做账呢?

在11月的时候没有把错误的发票作废,税局说发票跨月不能作废,而且12月的税费包括作废的也要计税.想问下,11月的时该怎么做账?是一样要确认收入吗?12月开具红字发票的时候又该怎么做账呢?
在11月的时候没有把错误的发票作废,税局说发票跨月不能作废,而且12月的税费包括作废的也要计税.想问下,11月的时该怎么做账?是一样要确认收入吗?12月开具红字发票的时候又该怎么做账呢?

在11月的时候没有把错误的发票作废,税局说发票跨月不能作废,而且12月的税费包括作废的也要计税.想问下,11月的时该怎么做账?是一样要确认收入吗?12月开具红字发票的时候又该怎么做账呢?
是的,11月份要确认收入的,按错误的发票正常入账,正常计提税费;
12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票,冲减当期销售额和销项税额;注意:如果当月未销售或销售开票金额小于上月错误发票的,建议先不开具红字发票;增值税纳税申请表里是不得出现负数销售额及税额的.
应根据开具红字增票,仓库开具红字入库单(如11月份确认收入时,已经核算成本了,12月份就应开具仓库红字入库单,冲减库存商品;);财会根据仓库单,填制凭证,会计分录如下:
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红字)
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
有不清楚的,

在11月的时候没有把错误的发票作废,税局说发票跨月不能作废,而且12月的税费包括作废的也要计税.想问下,11月的时该怎么做账?是一样要确认收入吗?12月开具红字发票的时候又该怎么做账呢? 假如我供应商开给我们的发票,在我们认证之前把发票作废了,但我公司在他们作废后又把那张发票认证了,那发票金额有误,没通知我们就把发票作废了那该怎么办? 增值税专用发票如何开红字发票具体是这样的:比如增值税专用发票号1和2,1和2都是在3月份开具的,当时开的时候发现1错误了,已经在当月作废了,然后开具2的时候,复制了1上的内容,导致2上密 建安发票已开,工程未开工,公司8月29日在异地开了一张建安发票,但是工程未开工,款也未收.我现在把发票计入主营业务收入,没有相应的成本,怎么办 增值税专用发票抵扣联丢失怎么办我们的发票是11月份开的,12月客户说我们开的不对让我们作废,并将抵扣联退回给我们,可是抵扣联在邮寄时丢了,现在已经是1月,马上要超过抵扣期限了,我该 认证发票我方作废,对方已认证,怎么处理?12月份我方开具的增税发票金额错误,以为会收回来,就先作废了,开了正确的发票,但是后来才发现对方已认证了.现在对方要求写一个说明函盖公章(他 中译英:由于采购给我们发票不及时,财务已经把5月的账结了.我们已经把4张发票放在6月份. 营业税改增值税具体是涉及哪些范围.原先的营业税发票要作废吗 当月开的增值税普通发票如何作废?还需开负数发票吗? 已认证的发票对方误作废,进项税额转出时怎样做分录?我想请教您一个问题:我单位在本月23日购进一批商品并取得一张进项发票,25日认证通过.28日对方通知我说由于他自己的误操作把这张发 增值税普通发票发票作废处理我们8月份的时候给一家公司开具了200000万元的增值税普通发票,现在不是到了年底了么,人家以公司名称打错为由让我们重新开具发票,这样的话以前的发票只能作 营改增后,抵扣运输业的进项发票有哪些?加油费的时候没有供给增值税发票。 我是新会计,公司是种植业,开出销售发票但款未到账,发票报验后国税系统上体现的是有销售收入实际上没有收入,在做月报资产负债表,利润表的时候该怎么做? 上月发票我方已认证,对方又作废了,我方要做进项税额转出,货已买了怎么办?现在已经又收到对方的发票了. 怎么样开增值税普通发票的负数发票.我现在手上有三张增值税普通发票,分别是8月5日和8月14日开具的,现在客户要作废开成增值税的专用发票,因为已经去抄过税买了新的发票,所以不能使用作 急需送东阳马生序的题目必须在4月11日2点以前回答,过期作废,答得好的我给加分, 我是购货方,11月份有张进项发票已认证,12月份已经做进项税额转出,1月份的时候,才发现发票货物计量错误,我方申请了红字,销货方也重新开具了发票寄予我方,请问这如何账务处理? 库存商品会计分录 急我是辅导期一般纳税人,刚开始建帐的时候我在负债表里写了库存106954元,因为没有开进项发票过来,所以没有做分录.现在我补了张进项发票但是发票上面的数是120656元,这